为提升审计干部职工对内部控制的认识和理解,培养职工的内部控制意识和能力,提高风险防范能力,近日,区审计局召开内部控制业务培训,内控工作小组成员参加会议。
会议传达学习了2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的总体要求、注意事项等内容,重点解读了2023年度行政事业单位内部控制报告编报审核的新要求、新变化,并对内部控制具体工作进行安排部署。
会议强调,扎实做好内部控制编报工作,既是实现强基固本、防范风险的重要途径,也是提升单位治理效能的重要措施。各股室要上下一心,通力合作,统筹谋划,协同推进把内部控制编报工作做好。
会议要求,一是提高政治站位,强化组织领导。各股室高度重视,层层落实责任,做到内部控制报告编报及佐证材料规范完整;二是把准时间节点抓落实,完成各项任务。各股室要明确时间节点,有序推进,严格按照文件要求上报截止时间完成填报工作;三是加强审核力度,做好内控分析总结。严格按照内部控制报告审核要求,重点开展审核工作,同时做好内控分析总结,提炼经验做法,分析难点、不足,为下一步更好开展内部控制工作打下坚实基础。(张从英)